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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000724
Monto de la Factura
₲ 31.156.518
Nro. Solicitud de Transferencia
88231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.629.282

Retención DNCP
₲ 111.031
Retención IVA
₲ 849.723
Retención Renta
₲ 566.482
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-84080
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.000.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.000.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251119
Nombre de la Licitación
SERV. DE COMEDOR C/ ELABOR. ALIM. DNTRO DEL HOSP. MAT. INF. DE LOMA PYTA P/ PROV. DE DESAY, ALM, MER. Y CENA P/ PERSONAL DE GUARDIA, PACIENTES Y ACOMPAÑANTES DE PACIENTES PEDIATRICOS Y NEONATOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)