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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006745
Monto de la Factura
₲ 23.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.549.681

Retención DNCP
₲ 84.501
Retención IVA
₲ 646.691
Retención Renta
₲ 431.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.078.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.078.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251597
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu