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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006434
Monto de la Factura
₲ 41.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.042.558

Retención DNCP
₲ 146.305
Retención IVA
₲ 1.119.682
Retención Renta
₲ 746.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.078.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.078.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251597
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu