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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005645
Monto de la Factura
₲ 37.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130602
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.866.279

Retención DNCP
₲ 134.403
Retención IVA
₲ 1.028.591
Retención Renta
₲ 685.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.078.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.078.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251597
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu