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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110871
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81080
Monto Contrato
₲ 1.726.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)