Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000497
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            41829
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-05-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-05-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTEBAN FLEITAS AQUINO
        
                                    RUC
                            
            902360-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            02-2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-13-69306
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 299.760.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 284.543.275
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 284.543.275
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246136
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE REPARACION MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S1- Sub Unidad N°1 
        