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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 11.443.604
Nro. Solicitud de Transferencia
84804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.443.604

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
62/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81883
Monto Contrato
₲ 89.328.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.829.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.829.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256255
Nombre de la Licitación
LCO 10/2013 - Adquisición de Repuestos y Artículos Eléctricos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional