Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011988
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97880
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73786
Monto Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.321.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.321.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253474
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
