Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 2.640.900
Nro. Solicitud de Transferencia
84537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
59/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79126
Monto Contrato
₲ 26.636.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.589.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.589.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261463
Nombre de la Licitación
LCO No. 09/13 - Adquisición de Productos Alimenticios-Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional