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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007659
Monto de la Factura
₲ 48.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72099
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.153.050

Retención DNCP
₲ 172.950
Retención IVA
₲ 1.323.600
Retención Renta
₲ 882.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-119488
Monto Contrato
₲ 98.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.494.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.494.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298222
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/15 - Adquisición de Papelería con Criterios de Sustentabilidad - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional