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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0002033
Monto de la Factura
₲ 33.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.754.234

Retención DNCP
₲ 118.993
Retención IVA
₲ 910.664
Retención Renta
₲ 607.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-124339
Monto Contrato
₲ 207.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.510.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.510.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312535
Nombre de la Licitación
MANT. Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS DE VACÍO DE ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma