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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002315
Monto de la Factura
₲ 93.237.925
Nro. Solicitud de Transferencia
135403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.823.343

Retención DNCP
₲ 328.876
Retención IVA
₲ 2.542.853
Retención Renta
₲ 2.542.853
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127064
Monto Contrato
₲ 489.463.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.131.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.131.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302673
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PLURIANUAL AD REFERENDUM 2016
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma