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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014731
Monto de la Factura
₲ 12.135.580
Nro. Solicitud de Transferencia
120917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.430.834

Retención DNCP
₲ 42.806
Retención IVA
₲ 330.970
Retención Renta
₲ 330.970
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127064
Monto Contrato
₲ 489.463.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.131.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.131.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302673
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PLURIANUAL AD REFERENDUM 2016
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma