Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012095
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127064
Monto Contrato
₲ 489.463.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.131.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.131.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302673
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PLURIANUAL AD REFERENDUM 2016
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma