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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0030541
Monto de la Factura
₲ 15.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.011.248

Retención DNCP
₲ 56.252
Retención IVA
₲ 430.500
Retención Renta
₲ 287.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-129786
Monto Contrato
₲ 356.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.996.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.996.489

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)