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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007907
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.909

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
₲ 50.000

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-122864
Monto Contrato
₲ 28.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.504.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.504.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)