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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0213869
Monto de la Factura
₲ 19.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.376.686

Retención DNCP
₲ 69.277
Retención IVA
₲ 530.182
Retención Renta
₲ 353.455
Multa
₲ 3.110.400

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-134351
Monto Contrato
₲ 155.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.090.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.090.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULAS PEDIÁTRICAS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)