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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003090
Monto de la Factura
₲ 29.439.300
Nro. Solicitud de Transferencia
45858
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.996.239

Retención DNCP
₲ 104.911
Retención IVA
₲ 802.890
Retención Renta
₲ 535.260
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-120238
Monto Contrato
₲ 691.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.992.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.992.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA (CONTRATO ABIERTO) PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)