Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005183
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.320.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            33544
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-03-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.315.344
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.656
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DEZETA S.A
        
                                    RUC
                            
            80019208-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            042
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-16-120238
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 691.680.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 472.992.808
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 472.992.808
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300436
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA (CONTRATO ABIERTO) PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        