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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 8.519.230
Nro. Solicitud de Transferencia
98333
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.101.633

Retención DNCP
₲ 30.359
Retención IVA
₲ 232.343
Retención Renta
₲ 154.895
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-126647
Monto Contrato
₲ 170.384.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.032.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.032.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298415
Nombre de la Licitación
REPARACIONES U.S.F. - SAN JOSÉ OBRERO - III R. SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)