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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 128.460.437
Nro. Solicitud de Transferencia
180074
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.000.390

Retención DNCP
₲ 453.115
Retención IVA
₲ 3.503.466
Retención Renta
₲ 3.503.466
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO T - XYZ
RUC
80091868-1
Número de Contrato
582/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125585
Monto Contrato
₲ 428.201.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.606.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.606.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299543
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UTI DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)