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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079899
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76825
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.367

Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125428
Monto Contrato
₲ 41.613.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.513.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.513.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma