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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0095451
Monto de la Factura
₲ 3.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63575
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.722.143

Retención DNCP
₲ 13.948
Retención IVA
₲ 106.745
Retención Renta
₲ 71.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125428
Monto Contrato
₲ 41.613.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.513.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.513.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma