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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000484
Monto de la Factura
₲ 3.626.628
Nro. Solicitud de Transferencia
23491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.183

Retención DNCP
₲ 12.660
Retención IVA
₲ 98.908
Retención Renta
₲ 131.877
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239576
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.691.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.691.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo