Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028373
Monto de la Factura
₲ 2.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.608
Retención DNCP
₲ 9.928
Retención IVA
₲ 77.564
Retención Renta
₲ 103.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237541
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.121.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.121.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar