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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 24.075.833
Nro. Solicitud de Transferencia
86525
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.438.675

Retención DNCP
₲ 84.047
Retención IVA
₲ 656.614
Retención Renta
₲ 875.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIDA DOMINIQUE ACOSTA ARANDA
RUC
4667422-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-238687
Monto Contrato
₲ 577.819.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.676.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.211.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440036
Nombre de la Licitación
Servicio de aseo y limpieza de edificio del CONACYT
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología