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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 8.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.707.395

Retención DNCP
₲ 28.842
Retención IVA
₲ 225.327
Retención Renta
₲ 300.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-240115
Monto Contrato
₲ 198.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.738.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.738.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437745
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza integral - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero