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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014135
Monto de la Factura
₲ 22.243.800
Nro. Solicitud de Transferencia
15932
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.243.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-21052
Monto Contrato
₲ 249.843.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.646.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.646.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189117
Nombre de la Licitación
MOPC N° 152/2010 L.C.O. ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas