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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 17.733.240
Nro. Solicitud de Transferencia
212432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.891.333

Retención DNCP
₲ 65.529
Retención IVA
₲ 253.332
Retención Renta
₲ 506.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223241
Monto Contrato
₲ 18.178.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.334.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.334.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1