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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 2.274.276
Nro. Solicitud de Transferencia
126701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.140.196

Retención DNCP
₲ 8.022
Retención IVA
₲ 62.026
Retención Renta
₲ 62.026
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211673
Monto Contrato
₲ 283.699.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.849.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.849.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5