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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000112
Monto de la Factura
₲ 37.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210123
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.418.646

Retención DNCP
₲ 137.404
Retención IVA
₲ 531.200
Retención Renta
₲ 1.062.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223206
Monto Contrato
₲ 38.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.407.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.407.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1