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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002402
Monto de la Factura
₲ 21.708.750
Nro. Solicitud de Transferencia
55003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.428.919

Retención DNCP
₲ 76.573
Retención IVA
₲ 592.057
Retención Renta
₲ 592.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211409
Monto Contrato
₲ 48.371.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.519.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.519.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1