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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005197
Monto de la Factura
₲ 22.768.700
Nro. Solicitud de Transferencia
66273
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.587.725

Retención DNCP
₲ 82.672
Retención IVA
₲ 438.416
Retención Renta
₲ 639.219
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211114
Monto Contrato
₲ 228.182.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.919.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.919.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2