Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005297
Monto de la Factura
₲ 20.512.125
Nro. Solicitud de Transferencia
52641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.456.999
Retención DNCP
₲ 74.608
Retención IVA
₲ 385.003
Retención Renta
₲ 576.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211114
Monto Contrato
₲ 228.182.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.919.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.919.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2