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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000377
Monto de la Factura
₲ 118.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.438.604

Retención DNCP
₲ 417.700
Retención IVA
₲ 3.229.636
Retención Renta
₲ 3.229.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
42/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215648
Monto Contrato
₲ 127.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.096.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.096.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMIM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3