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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009792
Monto de la Factura
₲ 23.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.661.926

Retención DNCP
₲ 81.194
Retención IVA
₲ 627.791
Retención Renta
₲ 627.791
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222627
Monto Contrato
₲ 395.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.000.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.000.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419917
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18/22 "Adquisición de textiles y vestuarios para la Fuerza Aérea - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4