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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009710
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.391

Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222627
Monto Contrato
₲ 395.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.000.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.000.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419917
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18/22 "Adquisición de textiles y vestuarios para la Fuerza Aérea - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4