Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011229
Monto de la Factura
₲ 6.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.241.013
Retención DNCP
₲ 23.393
Retención IVA
₲ 180.873
Retención Renta
₲ 180.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217631
Monto Contrato
₲ 79.719.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.013.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.013.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408201
Nombre de la Licitación
LCO Nº 13/22 "Adquisición de Bienes de Consumos Varios, Productos Metálicos, No metálicos y herramientas menores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4