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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011248
Monto de la Factura
₲ 3.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18875
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.283.307

Retención DNCP
₲ 12.307
Retención IVA
₲ 95.155
Retención Renta
₲ 95.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217631
Monto Contrato
₲ 79.719.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.013.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.013.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408201
Nombre de la Licitación
LCO Nº 13/22 "Adquisición de Bienes de Consumos Varios, Productos Metálicos, No metálicos y herramientas menores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4