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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 18.454.863
Nro. Solicitud de Transferencia
159743
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.366.866

Retención DNCP
₲ 65.095
Retención IVA
₲ 503.314
Retención Renta
₲ 503.314
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215008
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.474.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.474.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413408
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2