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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005609
Monto de la Factura
₲ 21.597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.451.054

Retención DNCP
₲ 78.041
Retención IVA
₲ 444.983
Retención Renta
₲ 603.412
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213540
Monto Contrato
₲ 197.506.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.156.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.156.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5