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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000394
Monto de la Factura
₲ 49.200.610
Nro. Solicitud de Transferencia
145344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.300.010

Retención DNCP
₲ 173.544
Retención IVA
₲ 1.341.835
Retención Renta
₲ 1.341.835
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
92/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-218278
Monto Contrato
₲ 310.817.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.280.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.280.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416098
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5