Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000402
Monto de la Factura
₲ 18.115.200
Nro. Solicitud de Transferencia
159535
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.047.227
Retención DNCP
₲ 63.897
Retención IVA
₲ 494.051
Retención Renta
₲ 494.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
92/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-218278
Monto Contrato
₲ 310.817.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.280.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.280.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416098
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
