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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000521
Monto de la Factura
₲ 69.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.242.682

Retención DNCP
₲ 244.546
Retención IVA
₲ 1.890.818
Retención Renta
₲ 1.890.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212732
Monto Contrato
₲ 831.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.912.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.912.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409196
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2