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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020540
Monto de la Factura
₲ 10.809.800
Nro. Solicitud de Transferencia
22170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.172.513

Retención DNCP
₲ 38.129
Retención IVA
₲ 294.813
Retención Renta
₲ 294.813
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223258
Monto Contrato
₲ 237.385.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.390.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.390.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416720
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES VHF DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1