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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004303
Monto de la Factura
₲ 1.077.627
Nro. Solicitud de Transferencia
176550
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.096

Retención DNCP
₲ 3.801
Retención IVA
₲ 29.390
Retención Renta
₲ 29.390
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214478
Monto Contrato
₲ 122.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.848.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.848.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404132
Nombre de la Licitación
LCO Nº 08/22 "Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire, Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4