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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029162
Monto de la Factura
₲ 26.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.721.264

Retención DNCP
₲ 92.662
Retención IVA
₲ 716.454
Retención Renta
₲ 716.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-210949
Monto Contrato
₲ 410.830.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.799.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.799.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES Y OTROS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3