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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019448
Monto de la Factura
₲ 31.276.082
Nro. Solicitud de Transferencia
70417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.432.215

Retención DNCP
₲ 110.319
Retención IVA
₲ 852.984
Retención Renta
₲ 852.984
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
39/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212473
Monto Contrato
₲ 185.956.073
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.962.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.962.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5