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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000365
Monto de la Factura
₲ 10.609.434
Nro. Solicitud de Transferencia
89614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.983.960

Retención DNCP
₲ 37.422
Retención IVA
₲ 289.348
Retención Renta
₲ 289.348
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214885
Monto Contrato
₲ 90.290.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.910.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.910.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5