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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 2.755.948
Nro. Solicitud de Transferencia
122732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.473

Retención DNCP
₲ 9.721
Retención IVA
₲ 75.162
Retención Renta
₲ 75.162
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216366
Monto Contrato
₲ 218.692.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.700.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.700.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2